Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Documento Acto | Modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-05-2021 | 51559 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA. | 76.098.040-4 | LIDIA DEL CARMEN TORRES DIAZ | COMPRA IMPLEMENTO DE MATERIALES SALA DE ORTESIS Y AYUDAS TÉCNICAS EN EL CONTEXTO DE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE RED DE REHABILITACIÓN CON BASE COMUNITARIA | peso | 100742 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-05-2021 | 51532 | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | 06.751.663-K | AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO | COMPRA DE GASOLINA PARA USAR EN LAS MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO EN AREAS VERDES | peso | 150100 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-05-2021 | 51529 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | 82.074.900-6 | COMERCIAL ANTUQUILEN Y COMPANIA LIMITADA | COMPRAS DE PASAJES PUNTA ARENAS PUERTO WILLIAMS PUNTA ARENAS PARA ALUMNOS DE MEDICINA QUE REALIZARAN SU INTERNADO DE PRACTICA EN PUERTO WILLIAMS | peso | 155000 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-05-2021 | 51534 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | COMPRA DE REPUESTO PARA TRACTOR CORTA PASTO | peso | 49900 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-05-2021 | 51546 | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | 82.120.600-6 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA | INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MINI BUS JAC CENTRO NATALES | peso | 120200 | 19-05-2021 | 19-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-05-2021 | 51530 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE MALLA PARA USO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 116800 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 06-05-2021 | 51514 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE ALFOMBRA PARA REPARACION EN OFICINA DEL DOCENTE SR. JOSE RETAMALES | peso | 91200 | 06-05-2021 | 06-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-05-2021 | 51547 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPACIÓN EN LABORATORIO DE NUTRCIÓN UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD | peso | 141940 | 19-05-2021 | 19-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-05-2021 | 51533 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | COMPRA MAQUINARIA PARA TRABAJAR EN LA MANTENCION DE AREAS VERDES | peso | 134000 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-05-2021 | 51535 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC | REPARACION Y MANTENCION DE PINTURA EN OFICINA DE ADQUISICIONES | peso | 96100 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-05-2021 | 85333 | CARPANETTI Y MARIN LTDA. | 78.530.670-8 | Franco Carpanetti | Transporte de botellas para almacenaje de lluvia en el Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas | peso | 60000 | 04-05-2021 | 04-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-05-2021 | 51523 | SANCHEZ Y SANCHEZ SPA | 96.620.660-8 | INVERSIONES T S D LIMITADA | Material de uso y consumo programa HPV III | peso | 136160 | 11-05-2021 | 11-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 13-05-2021 | 51531 | FERRETERIA EL AGUILA SPA | 83.957.900-4 | JAIME ALEJANDRO TWYMAN MARNICH | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE REPIZAS EN CASA DEL LOTEO DEL MAR | peso | 52800 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2021 | 51502 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA | 76.052.495-6 | Juan Rabanal del Canto | Material de uso y consumo, ejecución de programa Habilidades para la Vida III | peso | 93453 | 04-05-2021 | 04-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-05-2021 | 85461 | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | 85.732.200-2 | KARELOVIC C. | Suscripción digital Diario La Prensa Austral para Dirección de Comunicaciones | peso | 70000 | 26-05-2021 | 26-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 31-05-2021 | 51570 | MANSILLA ALMONACID JOSE EMILIANO | 04.894.158-3 | MANSILLA ALMONACID JOSE EMILIANO | ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA MUESTRAS, LABORATORIO AUSTROUMAG. | peso | 138000 | 31-05-2021 | 31-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 19-05-2021 | 51545 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MERCK FINANZ A G LUXEMBURGO | COMPRA DE CRISOLES PARA USO EN LABORATORIO EN PROYECTO FONDEF ID20I10338 | peso | 139373 | 19-05-2021 | 19-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-05-2021 | 51557 | MEZA DIAZ SANDRA EIRL | 76.142.091-7 | MEZA DIAZ SANDRA | Se requiere compra de materiales para taller de ergoterapia, Centro Diurno Referencial | peso | 138000 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2021 | 51500 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | PATRCIA JAMAN NOCERA | Material de uso y consumo Programa Habilidades Para la Vida III. | peso | 139147 | 04-05-2021 | 04-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-05-2021 | 51554 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | PATRCIA JAMAN NOCERA | SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER, CENTRO DIURNO REFERENCIAL | peso | 119670 | 26-05-2021 | 26-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 27-05-2021 | 51558 | SOC.COM.NOCERA Y CIA LTDA. | 82.120.700-2 | PATRCIA JAMAN NOCERA | SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER, CENTRO DIURNO REFERENCIAL | peso | 12888 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2021 | 51503 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | Guantes para el trabajo en el Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas para el manejo de filtros y muestras ambientales | peso | 84500 | 04-05-2021 | 04-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2021 | 51504 | IMPORTADORA NEW ARK LTDA. | 76.244.740-1 | Prem Mayani | Impresora multifuncional para el trabajo en Labortorio de Investigaciones Atmosféricas | peso | 139900 | 04-05-2021 | 04-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 27-05-2021 | 51565 | ADOBE INC | 00.689.745-2 | Proveedor extranjero | Pago anual plataforma Adobe Creative Cloud | peso | 163200 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 27-05-2021 | 51556 | AUDITOOL | 00.895.138-1 | Proveedor extranjero | SUSCRIPCIÓN INDIVIDUAL PLUS , AUDITOOL + AUDITU + AUDITX PARA UNIDAD DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO. | peso | 71892 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 27-05-2021 | 51567 | FREDRICH ALEXANDER -UNIVERSITAT /INSTITUT FUR GEOG | 00.254.147-5 | Proveedor extranjero | Análisis de Laboratorio para proyecto BMBF180005. Programa 029300 | peso | 6000000 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 13-05-2021 | 51537 | MDPI AG | 00.001.301-3 | Proveedor extranjero | Pago de artículo "Mutation in a SARS-CoV-2 Haplotype from sub-Antarctic Chile Reveals New Insights into the Spike’s Dynamics", autores Marcelo Navarrete Signorile, Roberto Uribe-Paredes y otros en revista Viruses (editorial MDPI)._x000D_ (Manuscript ID:: virus |
peso | 1740000 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 27-05-2021 | 51566 | STREAM YARDS | 00.698.547-5 | Proveedor extranjero | Pago anual plataforma streamyard | peso | 169296 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 28-05-2021 | 51569 | T&S LIMITADA | 76.057.813-4 | VERONICA TORRES ALCALLA y LUIS SOTO CALDERON | Pendón para XL Congreso de Ciencias del Mar | peso | 77350 | 28-05-2021 | 28-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 24-05-2021 | 85458 | ACUSTICA MARINA SPA | 77.140.287-9 | MARCELA RUIZ AGUILAR | Taller Futuro, Tecnología y Ciencias del Mar para Congreso Cs del Mar, auspiciado por American Corner | peso | 150000 | 24-05-2021 | 24-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-05-2021 | 85338 | ASOCIACION CHILENA DE EDUCACION EN ENFERMERIA | 65.140.600-5 | SIN INFORMACION | PAGO MEMBRESIA ACHIEEN | peso | 400000 | 06-05-2021 | 06-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 13-05-2021 | 85406 | CERTINET S.A. | 99.532.830-5 | RODRIGO FRANCISCO GUTIERREZ MORAN | Reemisión de firma digital del Sr. José Maripani | peso | 15500 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 06-05-2021 | 85339 | CHILEXPRESS S.A. | 96.756.430-3 | INVERSIONES EL SAUCE S A | Envios de paquetes y documentos dentro del Proyecto DACAPO PESO del Laboratoriode Investigaciones Atmosféricas | peso | 152000 | 06-05-2021 | 06-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 11-05-2021 | 85405 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | 61.978.810-9 | SIN INFORMACION | Pago Acreditación Pedagogía en Inglés | peso | 14156805 | 11-05-2021 | 11-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 04-05-2021 | 85332 | DIVEMOTOR S.A. | 79.725.950-0 | ELADIO PAULINO IGLESIAS HARAMBURO Y ALEJANDRO ENRIQUE IGLESIAS HARAMBURO | SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PATENTE PCGX-11 | peso | 136000 | 04-05-2021 | 04-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | IMPORTACION | 27-05-2021 | 51560 | FUNDACION PRIVADA KNOWLEDGE INNOVATION | 24.456.666-9 | SIN INFORMACION | Pago de inscripción curso "Valoración Activos Intangibles” edición online. Proyecto MAG19101 | peso | 1750000 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2021 | 51505 | IMPORTADORA SUIZA S.A. | 95.087.000-1 | EDUARDO LEPORI DIAZ | Material de uso y consumo programa Habilidades Para la Vida III | peso | 127200 | 04-05-2021 | 04-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 20-05-2021 | 85454 | LA PLAZA S.A. | 96.909.050-3 | CLAUDIO PARRAGUEZ y GERMAN OLMEDO ACEVEDO | Pago de servicio por anuncio en medio de difusión nacional | peso | 113050 | 20-05-2021 | 20-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 11-05-2021 | 51522 | LLUVIA AGENCY SPA | 76.743.446-4 | SIN INFORMACION | COMPRA LOGOTIPO PROYECTO MAG1895 | peso | 140000 | 11-05-2021 | 11-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 04-05-2021 | 51501 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 79.866.170-1 | CECIL ROBERTO VALENTIN RASMUSSEN FERNANDEZ | PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | peso | 125000 | 04-05-2021 | 04-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 26-05-2021 | 85462 | SANITIZACIONES MAG LIMITADA | 77.153.831-2 | SEBASTIÁN EDUARDO VESPERINAS MANSILLA Y JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VARGAS | SERVICIO DE DESRATIZACION | peso | 65000 | 26-05-2021 | 26-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE COMPRA | COMPRA | 26-05-2021 | 51555 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77.259.720-7 | MANUEL ARTURO CARCAMO SOTOMAYOR y ANIBAL FRANCISCO VICKACKA | COMPRA TONER 35A PARA SECRETARIA TERAPIA OCUPACIONAL | peso | 79001 | 26-05-2021 | 26-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |
ORDEN DE SERVICIO | SERVICIO | 07-05-2021 | 85356 | SUBSECRETARÍA EDUCACIÓN SUPERIOR RESTO | 65.184.303-0 | SIN INFORMACION | PAGO DE ARANCEL DE ADSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE ACCESO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | peso | 1061650 | 07-05-2021 | 07-05-2021 | Ver enlace | Ver enlace | sin modificaciones |