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Otras compras y adquisiciones

SEPTIEMBRE - 2020
Tipo de contratación Denominación  Fecha Nombre o razón social Rut persona natural o jurídica Socios accionistas principales Objeto de la contratación Moneda Monto total Inicio del contrato Término del contrato Documento Documento Acto Modificaciones
ORDEN DE SERVICIO SERVICIO 29-09-2020 84240 CERTINET S.A. 99.532.830-5 ESTEBAN ANTONIO GUIC SESNIC RENOVACIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AUTORIDADES UNIVERSIDAD DE MAGALLANES peso $ 80001 29-09-2020 29-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA COMPRA 25-09-2020 51023 COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LTDA 96.701.530-K NUTRECO INTERNATIONAL B V ALIMENTO PARA PECES Y ESPECIES MARINAS, DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO. CALCULADO AL VALOR DEL DOLAR DEL DÍA DE HOY 23/09/2020, SEGÚN EL BANCO CENTRAL US$ 773.40. peso $ 111240 25-09-2020 25-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA COMPRA 09-09-2020 51016 COMPUTACION BRAINSTORM LTDA. 76.287.643-4 SIN NFORMACION MEJORA EN NOTEBOOK DE SECRETARÍA DE LA UNIVERSIDAD, PARA OBTENER UN MEJOR RENDIMIENTO DEL EQUIPO. peso $ 107100 09-09-2020 09-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO SERVICIO 01-09-2020 84101 CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A 76.981.875-8 SIN NFORMACION PÓLIZA POR DESERCIÓN ACADÉMICA CAE (Para garantizar el riesgo de Deserción Académica de los Estudiantes que cursan Estudios Superiores con Crédito con Garantía Estatal). peso $ 34130 01-09-2020 01-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA IMPORTACION 24-09-2020 51021 FRONTIERS MEDIA S.A. 00.001.006-5 PROVEEDOR EXTRANJERO PAGO PUBLICACION REVISTAR FRONTIERS MEDIA S.A. peso $ 1959406 24-09-2020 24-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA COMPRA 25-09-2020 51024 IMPRESOS VANIC LTDA. 89.202.400-6 NO APLICA HOJAS CON MEMBRETE peso $ 110000 25-09-2020 25-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA COMPRA 25-09-2020 51025 MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA 10.017.996-2 MUÑOZ PAVLOV NESLA MARIA MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD SEGÚN COORDINACIÓN DE DIRECCIÓN DE DOCENCIA. peso $ 147500 25-09-2020 25-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO SERVICIO 25-09-2020 84217 PARDO MILLACURA JOSE LUIS 09.021.611-2 PARDO MILLACURA JOSE LUIS CANCELA FLETE, POR CONCEPTO DE TRASLADO DESDE LA CIUDAD PUERTO MONTT A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, DOS SACOS (20 KILOS C/U) DE ALIMENTO PARA PECES Y ESPECIES MARINAS DEL CENTRO DE CULTIVOS MARINOS BAHÍA LAREDO. peso $ 47600 25-09-2020 25-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO SERVICIO 11-09-2020 84148 REYES BUSTOS ROBERTO 13.132.604-1 REYES BUSTOS ROBERTO SERVICIOS DE IMPRESIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MAGALLANES EN UNO peso $ 128200 11-09-2020 11-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE SERVICIO SERVICIO 09-09-2020 84142 STARMAGNET SPA 77.020.288-4 SIN NFORMACION MODIFICACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL AUDITORIO CADI UMAG, PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO. peso $ 130000 09-09-2020 09-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA COMPRA 24-09-2020 51020 TODO-INSUMOS LIMITADA 76.695.679-3  ROSA MIRIAM OYARZO MANSILLA INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO. peso $ 119000 24-09-2020 24-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones
ORDEN DE COMPRA IMPORTACION 03-09-2020 51008 ZOOM APP 00.001.040-5 PROVEEDOR EXTRANJERO Suscripción Plataforma Zoom para entrevistas y actividades Dirección de Comunicaciones peso $ 118000 03-09-2020 03-09-2020 Ver enlace Ver enlace sin modificaciones

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